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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06070003
Data do Empenho
17/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
6556
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NAS AÇÕES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2047
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06070003 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 06070003 | 2024 | R$ 2.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 001 | 2024 | R$ 2.000,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 06070003 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness