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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03020014
Data do Empenho
15/03/2024
Exercício
2024
Sequencial
10801
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 43.148,00
Valor Liquidado
R$ 43.148,00
Valor Pago
R$ 43.148,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO E MOCHILA ESCOLAR INFANTIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03020014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI
CPF/CNPJ 11.***.***/****-56
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2019
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1410.01/2023
Processo Administrativo NE: 03020014 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 001 2024 43.148,00
Quantidade: 1 Valor total: 43.148,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2024 03020014 - 001 - 0001 2024 43.148,00
Quantidade: 1 Valor total: 43.148,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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