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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080017
Data do Empenho
02/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
13003
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.891,85
Valor Liquidado
R$ 1.891,85
Valor Pago
R$ 1.891,85
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2044
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NE: 06080017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
21/08/2024 06080017 2024 R$ 1.891,85 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/08/2024 001 2024 R$ 1.891,85 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
02/09/2024 06080017 - 001 - 0001 2024 R$ 1.891,85 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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