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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
29080001
Data do Empenho
02/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
15037
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 381,80
Valor Liquidado
R$ 381,80
Valor Pago
R$ 381,80
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade
2094
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo
NE: 29080001 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness