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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29080001
Data do Empenho
02/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
15037
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 381,80
Valor Liquidado
R$ 381,80
Valor Pago
R$ 381,80
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2094
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NE: 29080001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
21/08/2024 29080001 2024 R$ 381,80 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/08/2024 001 2024 R$ 381,80 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
02/09/2024 29080001 - 001 - 0001 2024 R$ 381,80 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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