Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 1.413,80
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04010059-002
Data Publicação
01/03/2019
Data Registro
28/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010059 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 18.379,40 | Ver |
| Liquidação | 31/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Pagamento | 08/02/2019 | 04010059 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2019 | 002 | 2019 | R$ 1.413,80 | Visualizando |
| Pagamento | 08/03/2019 | 04010059 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Liquidação | 29/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 04010059 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 04010059 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.413,80 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 11.339,60 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 04010059 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 11.339,60 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2019 | 006 | 2019 | R$ 1.384,60 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 04010059 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.384,60 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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Endereço
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