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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21120008
Data do Empenho
17/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
7069
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 16.975,94
Valor Liquidado
R$ 16.975,94
Valor Pago
R$ 16.975,94
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21120008 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
11/12/2019 21120008 2019 R$ 16.975,94 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
17/12/2019 001 2019 R$ 16.975,94 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/12/2019 21120008 - 001 - 0001 2019 R$ 16.975,94 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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