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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21120019
Data do Empenho
27/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
7080
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 24.303,94
Valor Liquidado
R$ 24.303,94
Valor Pago
R$ 0,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21120019 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
26/12/2019 21120019 2019 R$ 24.303,94 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
27/12/2019 001 2019 R$ 24.303,94 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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