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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010004
Data do Empenho
17/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
11867
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 462,50
Valor Liquidado
R$ 462,50
Valor Pago
R$ 462,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ
35.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21010004 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness