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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24110003
Data do Empenho
05/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
12764
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 344,59
Valor Liquidado
R$ 344,59
Valor Pago
R$ 344,59
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo NE: 24110003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
12/11/2019 24110003 2019 R$ 344,59 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
14/11/2019 001 2019 R$ 344,59 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
05/12/2019 24110003 - 001 - 0001 2019 R$ 344,59 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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