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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010021
Data do Empenho
29/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
3505
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOTAL DE R$200,00 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010021 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSEFA ARAUJO PORTELA
CPF/CNPJ 009.***.***-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010021 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/01/2025 001 2025 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2025 03010021 - 001 - 0001 2025 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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