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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050001
Data do Empenho
15/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
11677
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.542,77
Valor Liquidado
R$ 13.542,77
Valor Pago
R$ 13.542,77
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/05/2025 001 2025 13.542,77
Quantidade: 1 Valor total: 13.542,77
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2025 21050001 - 001 - 0001 2025 333,51
30/05/2025 21050001 - 001 - 0002 2025 5.385,55
02/06/2025 21050001 - 001 - 0003 2025 7.823,71
Quantidade: 3 Valor total: 13.542,77
Sistema de Transparência: DataBusiness

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