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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30010024
Data do Empenho
20/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
15812
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 13.732,42
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 30010024 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 30010024 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 4.857,45
31/01/2025 003 2025 1.267,58
20/02/2025 002 2025 1.267,58
28/02/2025 004 2025 2.037,38
31/03/2025 005 2025 3.073,89
30/04/2025 006 2025 2.496,12
Quantidade: 6 Valor total: 15.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 30010024 - 001 - 0001 2025 4.857,45
20/02/2025 30010024 - 003 - 0001 2025 1.267,58
20/03/2025 30010024 - 004 - 0001 2025 2.037,38
17/04/2025 30010024 - 005 - 0001 2025 3.073,89
20/05/2025 30010024 - 006 - 0001 2025 2.496,12
Quantidade: 5 Valor total: 13.732,42
Sistema de Transparência: DataBusiness

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