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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06040018
Data do Empenho
18/05/2026
Exercício
2026
Sequencial
1239
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SR (A) ANA GLAUCIA FREIRE ARAGÃO BARROS - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MORRINHOS - CE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ESTUDO DE CASO RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES E CRIANÇAS ACLHIDOS NESSA UNIDADE.

Referência Administrativa NE: 06040018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANA GLAUCIA FREIRE A. BARROS
CPF/CNPJ 010.***.***-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade 2048
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06040018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/04/2026 001 2026 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/05/2026 06040018 - 001 - 0001 2026 100,00
18/05/2026 06040018 - 001 - 0001 2026 100,00
Quantidade: 2 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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