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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30090005
Data do Empenho
30/09/2026
Exercício
2026
Sequencial
3755
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 978,50
Valor Liquidado
R$ 878,50
Valor Pago
R$ 978,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 30090005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Projeto/Atividade 2095
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/2026
Processo Administrativo NE: 30090005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/09/2026 001 2026 878,50
Quantidade: 1 Valor total: 878,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2026 30090005 - 001 - 0001 2026 978,50
Quantidade: 1 Valor total: 978,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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