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Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/04/2026 10:40:00
44133 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/04/2026 10:40:00
44133 despesas
EMPENHO 01010019
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 05/05/2023
Valor R$ 51,05
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 51,05
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 05/05/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03040013
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 05/05/2023
Valor R$ 1.830,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03040013
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 1.830,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 05/05/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 06040010
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 05/05/2023
Valor R$ 900,00
Credor THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA
46.***.***/****-96
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06040010
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 900,00
Valor
Credor THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA 46.***.***/****-96
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 05/05/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 06040011
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 05/05/2023
Valor R$ 1.536,00
Credor T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME
24.***.***/****-41
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MOBI DE PL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06040011
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 1.536,00
Valor
Credor T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME 24.***.***/****-41
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 05/05/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 03040017
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 05/05/2023
Valor R$ 8.099,58
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
41.***.***/****-97
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03040017
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 8.099,58
Valor
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 05/05/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 03040018
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 05/05/2023
Valor R$ 1.305,50
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
41.***.***/****-97
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03040018
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 1.305,50
Valor
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 05/05/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 30030020
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 04/05/2023
Valor R$ 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30030020
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 11,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 04/05/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 02040019
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 04/05/2023
Valor R$ 8.625,00
Credor S.S. LIBERATO
29.***.***/****-25
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559. JUNT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02040019
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 8.625,00
Valor
Credor S.S. LIBERATO 29.***.***/****-25
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 04/05/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 02040020
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 04/05/2023
Valor R$ 14.375,00
Credor S.S. LIBERATO
29.***.***/****-25
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA TODOS OS VEÍCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02040020
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 14.375,00
Valor
Credor S.S. LIBERATO 29.***.***/****-25
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 04/05/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA T[...]
EMPENHO 02040021
Competência MAIO/2023
Etapa Liquidação
Registro 04/05/2023
Valor R$ 11.225,00
Credor S.S. LIBERATO
29.***.***/****-25
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULOS ONIBUS DE PLACA OCL-7413, OIE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02040021
Liquidação
MAIO/2023
Competência
R$ 11.225,00
Valor
Credor S.S. LIBERATO 29.***.***/****-25
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 04/05/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]

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