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Fonte: Databusiness
Atualizado: 31/10/2025 13:23:00
40000 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 31/10/2025 13:23:00
40000 despesas
EMPENHO 01010019
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/10/2025
Valor R$ 2,55
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 2,55
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21080015
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 50.406,98
Credor D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME
19.698.790/0001-59
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Concorrência
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONINO CUNHA, C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21080015
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 50.406,98
Valor
Credor D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME 19.698.790/0001-59
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 16/10/2025
Modalidade Concorrênci...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A REFORMA DO MERCADO MUNICI[...]
EMPENHO 04090026
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 4.212,05
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090026
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 4.212,05
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 16/10/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 01010018
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 4,49
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010018
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 4,49
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 06090015
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO
042.***.***-02
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00 AO SR RAIMUNDO CARVAL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090015
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO 042.***.***-02
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 06100002
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO
042.***.***-02
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00 AO SR RAIMUNDO CARVAL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06100002
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO 042.***.***-02
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 04090020
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090020
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 04090021
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090021
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 04090022
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090022
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 04090023
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 16/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090023
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 16/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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