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Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/05/2026 16:45:00
43576 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/05/2026 16:45:00
43576 despesas
EMPENHO 04010097
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA
718.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010097
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010098
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA
686.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010098
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010099
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010099
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01010020
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 21.989,59
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010020
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 21.989,59
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUN[...]
EMPENHO 02030016
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 12.147,43
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02030016
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 12.147,43
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 04010100
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010100
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03030008
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 11.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030008
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 11.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 01010033
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 1.350,00
Credor L. M PAIVA
35.***.***/****-38
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO (GE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010033
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 1.350,00
Valor
Credor L. M PAIVA 35.***.***/****-38
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA G[...]
EMPENHO 28050001
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 2.500,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G.
666.***.***-66
Unidade OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28050001
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 2.500,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Unidade Orçamentária OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 25030012
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 12.238,72
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25030012
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 12.238,72
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]

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