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Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/05/2026 16:45:00
43576 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/05/2026 16:45:00
43576 despesas
EMPENHO 24010026
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP
10.***.***/****-99
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010026
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 2.200,00
Valor
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 29/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 21010001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 1.809,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.***.***/****-57
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 1.809,00
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04010094
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 911,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
655.***.***-87
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010094
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 911,80
Valor
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01010006
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 18,06
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.***.***/****-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010006
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 18,06
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 04010096
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 911,80
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA
581.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010096
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 911,80
Valor
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02020015
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 11.030,85
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020015
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 11.030,85
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 29/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 03010038
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP
10.***.***/****-99
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010038
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 2.200,00
Valor
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 29/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 04010097
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 911,80
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA
718.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010097
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 911,80
Valor
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04030079
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 36.028,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030079
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 36.028,20
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24030008
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 6.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
36.***.***/****-80
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24030008
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 6.000,00
Valor
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 29/05/2024
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM[...]

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