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Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/04/2026 16:42:00
43970 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/04/2026 16:42:00
43970 despesas
EMPENHO 04110009
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2022
Valor R$ 3.578,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110009
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 3.578,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04110010
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2022
Valor R$ 7.725,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110010
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 7.725,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06110001
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2022
Valor R$ 2.332,00
Credor TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
24.***.***/****-42
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110001
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 2.332,00
Valor
Credor TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 24.***.***/****-42
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2022
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRE[...]
EMPENHO 21090030
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 32,17
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090030
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 32,17
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 16/11/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 02100025
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 2.500,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100025
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 2.500,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 16/11/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 20020011
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 9.000,00
Credor FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372
21.***.***/****-17
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS E MATERIAS DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020011
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 9.000,00
Valor
Credor FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372 21.***.***/****-17
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 16/11/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DI[...]
EMPENHO 03010019
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 14,15
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010019
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 14,15
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 16/11/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21100029
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 127,30
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21100029
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 127,30
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 16/11/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04110011
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 3.100,00
Credor INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Inexigilbilidade
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110011
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 3.100,00
Valor
Credor INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 16/11/2022
Modalidade Inexigilbil...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 01080004
Competência NOVEMBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 16/11/2022
Valor R$ 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
EMPENHO 01080004
Pagamento
NOVEMBRO/2022
Competência
R$ 6,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 16/11/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

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