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Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/04/2026 16:42:00
43970 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/04/2026 16:42:00
43970 despesas
EMPENHO 04110087
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 56.876,39
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110087
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 56.876,39
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04110088
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 24.674,10
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110088
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 24.674,10
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21110004
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 17.586,80
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21110004
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 17.586,80
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 29/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 03060032
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060032
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 29/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 06110020
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 27.674,71
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110020
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 27.674,71
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06110021
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 5.239,49
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110021
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 5.239,49
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 04060048
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 3.211,86
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060048
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 3.211,86
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]
EMPENHO 27090003
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 174,43
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27090003
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 174,43
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA[...]
EMPENHO 01080008
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 8.200,00
Credor F DE P MENESES
23.***.***/****-46
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01080008
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 8.200,00
Valor
Credor F DE P MENESES 23.***.***/****-46
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 29/11/2019
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E C[...]
EMPENHO 04010010
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2019
Valor R$ 94,05
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 94,05
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 29/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA

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