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Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/04/2026 10:40:00
43952 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/04/2026 10:40:00
43952 despesas
EMPENHO 20100002
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 400,00
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO
010.***.***-78
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. JOAQUM FREIRE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL, DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20100002
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 400,00
Valor
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO 010.***.***-78
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. JOAQUM[...]
EMPENHO 20100003
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 100,00
Credor DEBORA CARVALHO ALCANTARA
040.***.***-41
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. DÉBORA CARVALHO ALCÂNTARA, SECRETÁRIA DO PREFEI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20100003
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor DEBORA CARVALHO ALCANTARA 040.***.***-41
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. DÉBORA[...]
EMPENHO 01010008
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 5.200,00
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME
23.***.***/****-20
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CON[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010008
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 5.200,00
Valor
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.***.***/****-20
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 01/11/2019
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04080055
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 30,00
Credor MARIA ELIZETE GUIMARAES ALCANTARA
247.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR. DE R$ 30,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080055
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 30,00
Valor
Credor MARIA ELIZETE GUIMARAES ALCANTARA 247.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 01/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR. DE R$ 30[...]
EMPENHO 04080056
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 30,00
Credor MARIA ELIZETE GUIMARAES ALCANTARA
247.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR. DE R$ 30,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080056
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 30,00
Valor
Credor MARIA ELIZETE GUIMARAES ALCANTARA 247.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 01/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR. DE R$ 30[...]
EMPENHO 03010012
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 1.500,00
Credor SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-M
24.***.***/****-66
Unidade FUNDEB
Modalidade Tomada De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS AREAS DE LICITAÇÕES, CONTRA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010012
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.500,00
Valor
Credor SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA-M 24.***.***/****-66
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 01/11/2019
Modalidade Tomada de P...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINI[...]
EMPENHO 21090017
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090017
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 06090008
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 60,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090008
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 60,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 06090009
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 1.449,71
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090009
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.449,71
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 21090023
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2019
Valor R$ 10.000,00
Credor ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP
15.***.***/****-57
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Dispensa
Função SANEAMENTO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS U[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090023
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 10.000,00
Valor
Credor ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP 15.***.***/****-57
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/11/2019
Modalidade Dispensa
Função SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C[...]

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