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Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/04/2026 10:40:00
43952 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/04/2026 10:40:00
43952 despesas
EMPENHO 04010029
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 1.680,00
Credor S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35.***.***/****-60
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010029
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.680,00
Valor
Credor S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35.***.***/****-60
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONT[...]
EMPENHO 21060019
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 3.500,00
Credor ANTONIO ALAN FARIAS GOMES - ME
17.***.***/****-03
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060019
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.500,00
Valor
Credor ANTONIO ALAN FARIAS GOMES - ME 17.***.***/****-03
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO D[...]
EMPENHO 21020004
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 85,96
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
07.***.***/****-50
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020004
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 85,96
Valor
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 07.***.***/****-50
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS S[...]
EMPENHO 03100041
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 300,00
Credor CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
00.***.***/****-27
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA RAULINO ALCANTARA CARVALHO, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03100041
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 300,00
Valor
Credor CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO 00.***.***/****-27
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA[...]
EMPENHO 04100029
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 200,00
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
459.***.***-15
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100029
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES 459.***.***-15
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISC[...]
EMPENHO 04070062
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 60,00
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
459.***.***-15
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070062
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 60,00
Valor
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES 459.***.***-15
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISC[...]
EMPENHO 03010003
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 06060012
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060012
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 01050011
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 3.987,23
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.***.***/****-03
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050011
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.987,23
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
EMPENHO 21090013
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 660,60
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
12.***.***/****-93
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DOS GARIS NA LIMPEZA DAS RUAS E LO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090013
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 660,60
Valor
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP 12.***.***/****-93
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PAR[...]

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