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Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/04/2026 16:42:00
43727 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/04/2026 16:42:00
43727 despesas
EMPENHO 02010021
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/07/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 23/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]
EMPENHO 04010010
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/07/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 04010018
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 22/07/2019
Valor R$ 30,18
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A
33.***.***/****-74
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010018
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 30,18
Valor
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.***.***/****-74
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 22/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
EMPENHO 04070043
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 22/07/2019
Valor R$ 460,00
Credor C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA ME
10.***.***/****-40
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETAS) DESTINADOS A ATENDER A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070043
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 460,00
Valor
Credor C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA ME 10.***.***/****-40
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 22/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP[...]
EMPENHO 20070002
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 22/07/2019
Valor R$ 192,05
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.***.***/****-25
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20070002
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 192,05
Valor
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.***.***/****-25
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 22/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNT[...]
EMPENHO 02070005
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 22/07/2019
Valor R$ 2.430,00
Credor F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME
21.***.***/****-02
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCP-4672 DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02070005
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 2.430,00
Valor
Credor F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME 21.***.***/****-02
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 22/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MA[...]
EMPENHO 04050080
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 22/07/2019
Valor R$ 2.847,75
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07.***.***/****-04
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050080
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 2.847,75
Valor
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.***.***/****-04
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 22/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCI[...]
EMPENHO 04050080
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 22/07/2019
Valor R$ 1.898,50
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07.***.***/****-04
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050080
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 1.898,50
Valor
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.***.***/****-04
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 22/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCI[...]
EMPENHO 25060007
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 19/07/2019
Valor R$ 890,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEICU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25060007
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 890,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 19/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEO[...]
EMPENHO 24070001
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 19/07/2019
Valor R$ 1.300,00
Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
13.***.***/****-14
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24070001
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 1.300,00
Valor
Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME 13.***.***/****-14
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 19/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D[...]

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