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Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/06/2026 16:35:00
44654 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/06/2026 16:35:00
44654 despesas
EMPENHO 21010033
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 25,38
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010033
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 25,38
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04030062
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 55.763,59
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030062
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 55.763,59
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04030062
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 22.800,18
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030062
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 22.800,18
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06060015
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 4.050,00
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA
48.***.***/****-91
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060015
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 4.050,00
Valor
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.***.***/****-91
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06060020
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 7.635,64
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
666.***.***-66
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060020
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 7.635,64
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30020006
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 1.500,00
Credor LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO
101.***.***-22
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, QU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020006
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 1.500,00
Valor
Credor LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO 101.***.***-22
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 10/07/2025
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZ[...]
EMPENHO 02060006
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 21.286,07
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDAD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060006
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 21.286,07
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/07/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ([...]
EMPENHO 04060013
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 6.170,31
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060013
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 6.170,31
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 10/07/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(D[...]
EMPENHO 02010001
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 1.726,12
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.***.***/****-57
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010001
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 1.726,12
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 02010001
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/07/2025
Valor R$ 162,14
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.***.***/****-57
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010001
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 162,14
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]

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