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Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/03/2026 16:14:00
107079 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/03/2026 16:14:00
107079 despesas
EMPENHO 04090023
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/09/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090023
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 04090029
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/09/2025
Valor R$ 80,00
Credor RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
039.***.***-43
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090029
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA 039.***.***-43
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 06080022
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/09/2025
Valor R$ 5.504,50
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
41.***.***/****-97
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE IN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080022
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 5.504,50
Valor
Credor OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.***.***/****-97
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/09/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL[...]
EMPENHO 04090037
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/09/2025
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, AO SR JOÃO MARCE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090037
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 20090004
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/09/2025
Valor R$ 400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE
948.***.***-20
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00 A SR(A) CHARLYNE CU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20090004
Empenho
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 400,00
Valor
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 17/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 03080031
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/09/2025
Valor R$ 66.550,40
Credor ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
29.***.***/****-41
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Concorrência
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA SERVIÇO REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - 00[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080031
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 66.550,40
Valor
Credor ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 29.***.***/****-41
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 17/09/2025
Modalidade Concorrênci...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA SERVIÇO REMANESCENTE DE C[...]
EMPENHO 01090002
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/09/2025
Valor R$ 100,00
Credor RAUL MOREIRA SILVA
072.***.***-92
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS, AO SR RAUL MORE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01090002
Empenho
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor RAUL MOREIRA SILVA 072.***.***-92
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 29090001
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 16/09/2025
Valor R$ 709,88
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29090001
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 709,88
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 16/09/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 21060017
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 16/09/2025
Valor R$ 7.684,86
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
13.***.***/****-97
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060017
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 7.684,86
Valor
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 16/09/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 01060006
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 16/09/2025
Valor R$ 0,10
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01060006
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 0,10
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 16/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]

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