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Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/07/2026 16:35:00
111232 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/07/2026 16:35:00
111232 despesas
EMPENHO 02100021
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 950,00
Credor ERNANDO AMARO DE SENA
015.***.***-28
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100021
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 950,00
Valor
Credor ERNANDO AMARO DE SENA 015.***.***-28
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 25090004
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 28/11/2025
Valor R$ 16.559,88
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
666.***.***-66
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25090004
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 16.559,88
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010085
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 441,60
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010085
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 441,60
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110085
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 28/11/2025
Valor R$ 607,20
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA
686.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110085
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 607,20
Valor
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02100022
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 950,00
Credor FRANCISCA ARLENE DE FARIAS LIMA
046.***.***-39
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100022
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 950,00
Valor
Credor FRANCISCA ARLENE DE FARIAS LIMA 046.***.***-39
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 20010018
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 2.096,17
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010018
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 2.096,17
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 29110002
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 2.707,15
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29110002
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 2.707,15
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02100023
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 950,00
Credor GABRIELA SOUSA ROCHA
069.***.***-14
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100023
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 950,00
Valor
Credor GABRIELA SOUSA ROCHA 069.***.***-14
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 04110086
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 28/11/2025
Valor R$ 607,20
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110086
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 607,20
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02100024
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/11/2025
Valor R$ 950,00
Credor KARINY HELLEN GOMES RODRIGUES
100.***.***-07
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100024
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 950,00
Valor
Credor KARINY HELLEN GOMES RODRIGUES 100.***.***-07
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]

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