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Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/08/2026 16:50:00
111956 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/08/2026 16:50:00
111956 despesas
EMPENHO 06040007
Competência AGOSTO/2025
Etapa Liquidação
Registro 29/08/2025
Valor R$ 2.600,00
Credor AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.
11.***.***/****-82
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF E SCFV, ACOM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06040007
Liquidação
AGOSTO/2025
Competência
R$ 2.600,00
Valor
Credor AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA. 11.***.***/****-82
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 29/08/2025
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA AO PROGRAMA PRO[...]
EMPENHO 06060031
Competência AGOSTO/2025
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2025
Valor R$ 7.956,62
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
13.***.***/****-97
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060031
Pagamento
AGOSTO/2025
Competência
R$ 7.956,62
Valor
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 29/08/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21070004
Competência AGOSTO/2025
Etapa Liquidação
Registro 29/08/2025
Valor R$ 31.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070004
Liquidação
AGOSTO/2025
Competência
R$ 31.600,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 29/08/2025
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 21080010
Competência AGOSTO/2025
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2025
Valor R$ 49.267,37
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21080010
Pagamento
AGOSTO/2025
Competência
R$ 49.267,37
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 29/08/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03080002
Competência AGOSTO/2025
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2025
Valor R$ 1.547,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.***.***/****-74
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080002
Pagamento
AGOSTO/2025
Competência
R$ 1.547,00
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 29/08/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04060059
Competência AGOSTO/2025
Etapa Liquidação
Registro 29/08/2025
Valor R$ 7.794,56
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060059
Liquidação
AGOSTO/2025
Competência
R$ 7.794,56
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 29/08/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 21080010
Competência AGOSTO/2025
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2025
Valor R$ 3.607,07
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21080010
Pagamento
AGOSTO/2025
Competência
R$ 3.607,07
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 29/08/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060059
Competência AGOSTO/2025
Etapa Liquidação
Registro 29/08/2025
Valor R$ 2.830,62
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060059
Liquidação
AGOSTO/2025
Competência
R$ 2.830,62
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 29/08/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04080021
Competência AGOSTO/2025
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2025
Valor R$ 13.180,98
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080021
Pagamento
AGOSTO/2025
Competência
R$ 13.180,98
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/08/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010076
Competência AGOSTO/2025
Etapa Liquidação
Registro 29/08/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES
382.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010076
Liquidação
AGOSTO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 382.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/08/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]

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