Carregando...
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/04/2026 16:00:00
106865 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/04/2026 16:00:00
106865 despesas
EMPENHO 04010101
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 830,26
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA
491.***.***-91
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010101
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 830,26
Valor
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080050
Competência AGOSTO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/08/2024
Valor R$ 2.886,00
Credor ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE
33.***.***/****-31
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO E ACOMPANHAMEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080050
Liquidação
AGOSTO/2024
Competência
R$ 2.886,00
Valor
Credor ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE 33.***.***/****-31
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATEN[...]
EMPENHO 04080052
Competência AGOSTO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/08/2024
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080052
Liquidação
AGOSTO/2024
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 01010001
Competência AGOSTO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/08/2024
Valor R$ 450,87
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010001
Liquidação
AGOSTO/2024
Competência
R$ 450,87
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 30/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04010089
Competência AGOSTO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/08/2024
Valor R$ 830,26
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA
010.***.***-94
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010089
Liquidação
AGOSTO/2024
Competência
R$ 830,26
Valor
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA 010.***.***-94
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02070009
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 1.911,25
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSID[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02070009
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 1.911,25
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO[...]
EMPENHO 02070010
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 1.488,25
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSID[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02070010
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 1.488,25
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO[...]
EMPENHO 06030009
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 1.109,50
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06030009
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 1.109,50
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 04060018
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 4.555,10
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060018
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 4.555,10
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 02070014
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 718,00
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSID[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02070014
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 718,00
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO[...]

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente