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Fonte: Databusiness
Atualizado: 08/05/2026 16:40:00
107312 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 08/05/2026 16:40:00
107312 despesas
EMPENHO 30010021
Competência JUNHO/2024
Etapa Liquidação
Registro 28/06/2024
Valor R$ 660,00
Credor LUCIANO DA COSTA
744.***.***-68
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30010021
Liquidação
JUNHO/2024
Competência
R$ 660,00
Valor
Credor LUCIANO DA COSTA 744.***.***-68
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 01010020
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 21.989,59
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010020
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 21.989,59
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUN[...]
EMPENHO 02030016
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 12.147,43
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02030016
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 12.147,43
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 03060011
Competência JUNHO/2024
Etapa Liquidação
Registro 28/06/2024
Valor R$ 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060011
Liquidação
JUNHO/2024
Competência
R$ 9.200,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 03060012
Competência JUNHO/2024
Etapa Liquidação
Registro 28/06/2024
Valor R$ 27.750,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060012
Liquidação
JUNHO/2024
Competência
R$ 27.750,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04010100
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010100
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03030008
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 11.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030008
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 11.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 01010033
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 1.350,00
Credor L. M PAIVA
35.***.***/****-38
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO (GE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010033
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 1.350,00
Valor
Credor L. M PAIVA 35.***.***/****-38
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/06/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA G[...]
EMPENHO 28050001
Competência JUNHO/2024
Etapa Pagamento
Registro 28/06/2024
Valor R$ 2.500,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G.
666.***.***-66
Unidade OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28050001
Pagamento
JUNHO/2024
Competência
R$ 2.500,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Unidade Orçamentária OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30010025
Competência JUNHO/2024
Etapa Liquidação
Registro 28/06/2024
Valor R$ 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30010025
Liquidação
JUNHO/2024
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 28/06/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]

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