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Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/05/2026 17:01:00
107515 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/05/2026 17:01:00
107515 despesas
EMPENHO 20010001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 11,04
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 11,04
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 25020007
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 19.253,61
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25020007
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 19.253,61
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 02030018
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 70.893,28
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
666.***.***-66
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02030018
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 70.893,28
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010100
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 911,80
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010100
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 911,80
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 20010001
Competência MAIO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/05/2024
Valor R$ 11,04
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010001
Liquidação
MAIO/2024
Competência
R$ 11,04
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 21020015
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 7.488,53
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020015
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 7.488,53
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 29/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 28050001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 2.500,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G.
666.***.***-66
Unidade OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28050001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 2.500,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Unidade Orçamentária OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 28050001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/05/2024
Valor R$ 4.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G.
666.***.***-66
Unidade OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28050001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 4.000,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Unidade Orçamentária OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30010025
Competência MAIO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/05/2024
Valor R$ 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30010025
Liquidação
MAIO/2024
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 29030001
Competência MAIO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/05/2024
Valor R$ 8.807,86
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29030001
Liquidação
MAIO/2024
Competência
R$ 8.807,86
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 29/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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