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Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/06/2026 16:40:00
109381 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/06/2026 16:40:00
109381 despesas
EMPENHO 06010036
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 1.212,00
Credor MARIA ELIANE FREIRE CAETANO
883.***.***-04
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Inexigilbilidade
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, PARA AT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010036
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 1.212,00
Valor
Credor MARIA ELIANE FREIRE CAETANO 883.***.***-04
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 20/02/2024
Modalidade Inexigilbil...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSI[...]
EMPENHO 21010018
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010018
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 5.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 20/02/2024
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01010005
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 6.762,33
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010005
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 6.762,33
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO[...]
EMPENHO 04010022
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010022
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04010023
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010023
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 26010001
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 0,51
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26010001
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 0,51
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 01010006
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 5.530,60
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.***.***/****-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010006
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 5.530,60
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 04010121
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 20/02/2024
Valor R$ 7.809,33
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07.***.***/****-04
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010121
Liquidação
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 7.809,33
Valor
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.***.***/****-04
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCI[...]
EMPENHO 06010037
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 1.212,00
Credor THAIS MARIA ALVES ARAÚJO
070.***.***-85
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Inexigilbilidade
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, PARA AT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010037
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 1.212,00
Valor
Credor THAIS MARIA ALVES ARAÚJO 070.***.***-85
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 20/02/2024
Modalidade Inexigilbil...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSI[...]
EMPENHO 01010007
Competência FEVEREIRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 20/02/2024
Valor R$ 2.266,93
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.***.***/****-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 7203[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010007
Pagamento
FEVEREIRO/2024
Competência
R$ 2.266,93
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 20/02/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A M[...]

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