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Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/10/2025 16:57:51
97834 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/10/2025 16:57:51
97834 despesas
EMPENHO 04010083
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA
718.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010083
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010084
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA
686.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010084
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 25040008
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 12.705,47
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
666.***.***-66
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25040008
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 12.705,47
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010085
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010085
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03070020
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 30/09/2025
Valor R$ 27.750,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070020
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 27.750,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 30/09/2025
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04010086
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010086
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03070021
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 30/09/2025
Valor R$ 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070021
Liquidação
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 9.200,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 30/09/2025
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04010087
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA
491.***.***-91
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010087
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010088
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 1.048,80
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO
459.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010088
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 1.048,80
Valor
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 459.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 25060019
Competência SETEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2025
Valor R$ 5.065,38
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
13.858.769/0001-97
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25060019
Pagamento
SETEMBRO/2025
Competência
R$ 5.065,38
Valor
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 30/09/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

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