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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
99526 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
99526 despesas
EMPENHO 06110009
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 20/11/2019
Valor R$ 1.194,88
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES E ATIVIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110009
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.194,88
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 06110010
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 20/11/2019
Valor R$ 4.143,45
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES E ATIVIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110010
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 4.143,45
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 06110011
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 20/11/2019
Valor R$ 400,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO COM CONFCÇÃO DE BANNERS PARA USO NA ELABORAÇÃO E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110011
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 400,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO COM CONFC[...]
EMPENHO 02110001
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 1.580,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110001
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.580,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO PARA ATEN[...]
EMPENHO 04110075
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Empenho
Registro 20/11/2019
Valor R$ 5.980,00
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ
07.584.089/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110075
Empenho
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 5.980,00
Valor
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ 07.584.089/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM[...]
EMPENHO 03090033
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 60,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090033
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 60,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,[...]
EMPENHO 03090034
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 484,90
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090034
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 484,90
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 24100004
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 866,62
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24100004
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 866,62
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L[...]
EMPENHO 01010004
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 20/11/2019
Valor R$ 9,50
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Liquidação
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 9,50
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]
EMPENHO 04110097
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Empenho
Registro 20/11/2019
Valor R$ 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA
034.***.***-51
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. EDISON LUIS GOMES DA SILVA, MOTORISTA, PORTADOR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110097
Empenho
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. EDISON[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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