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Fonte: Databusiness
Atualizado: 26/11/2025 16:59:00
99504 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 26/11/2025 16:59:00
99504 despesas
EMPENHO 06100004
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 24/10/2019
Valor R$ 815,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME
17.896.442/0001-60
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06100004
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 815,00
Valor
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.896.442/0001-60
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 24/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁ[...]
EMPENHO 03100018
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 23/10/2019
Valor R$ 496,30
Credor F.V NEGREIRO ME
10.848.538/0001-04
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, JUNTO A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03100018
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 496,30
Valor
Credor F.V NEGREIRO ME 10.848.538/0001-04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE[...]
EMPENHO 24060007
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060007
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03080018
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 215,82
Credor MARIA ELIANE FERREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080018
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 215,82
Valor
Credor MARIA ELIANE FERREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 02100015
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 2.300,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSID[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100015
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 2.300,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GR[...]
EMPENHO 02100016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 2.204,63
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 2.204,63
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TO[...]
EMPENHO 03100041
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 23/10/2019
Valor R$ 300,00
Credor CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
00.390.886/0001-27
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA RAULINO ALCANTARA CARVALHO, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03100041
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 300,00
Valor
Credor CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO 00.390.886/0001-27
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA[...]
EMPENHO 04060089
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060089
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 24090009
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24090009
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 04010029
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 1.680,00
Credor S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35.055.771/0001-60
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010029
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.680,00
Valor
Credor S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35.055.771/0001-60
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONT[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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