Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010003
Data do Empenho
13/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
8099
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 923,45
Valor Liquidado
R$ 923,45
Valor Pago
R$ 923,45
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE (ONIBUS) PLACA PNB9202. JUNTO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-46
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010003 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness