Detalhes do Empenho
    
        
            
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        Dados da Empenho
                        Competência
                        
                                                        MARÇO 2019
                        
                    
                
                        Valor
                        
                            R$ 16.000,00
                        
                    
                
                            Etapa
                            
                                Empenho
                            
                        
                    
                            Número Etapa
                            
                                20030010
                            
                        
                    
                            Data Publicação
                            
                                02/03/2019
                            
                        
                    
                            Data Registro
                            
                                01/03/2019
                            
                        
                    Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Dados do Credor
                            Nome do Credor
                            
                                IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
                            
                        
                    
                            CPF/CNPJ
                            
                                06.205.564/0001-47
                            
                        
                    Estrutura Orçamentária
                            Código Unidade Orçamentária
                            
                                20
                            
                        
                    
                            Unidade Orçamentária
                            
                                Unidade não encontrada
                            
                        
                    
                            Função
                            
                                ADMINISTRACAO
                            
                        
                    
                            Sub-Função
                            
                                122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
                            
                        
                    
                            Natureza
                            
                                3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
                            
                        
                    
                            Fonte Recurso
                            
                                Recurso Próprio
                            
                        
                    Informações Legais e Administrativas
                                Processo Administrativo
                                
                                    NR.EMPENHO: 20030010
                                
                            
                        
                                Processo Licitatório
                                
                                    Nr.Licita??o: 1212.02/2018
                                
                            
                        HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2019 | - | 2019 | R$ 16.000,00 | Visualizando | 
| Liquidação | 05/04/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.848,77 | Ver | 
| Liquidação | 05/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 1.829,14 | Ver | 
| Liquidação | 10/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 2.554,43 | Ver | 
| Liquidação | 10/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 2.439,90 | Ver | 
| Pagamento | 10/06/2019 | 20030010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.848,77 | Ver | 
| Pagamento | 10/06/2019 | 20030010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.829,14 | Ver | 
| Liquidação | 18/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 2.568,04 | Ver | 
| Pagamento | 19/06/2019 | 20030010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 2.554,43 | Ver | 
| Pagamento | 19/06/2019 | 20030010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 2.439,90 | Ver | 
| Liquidação | 26/06/2019 | 006 | 2019 | R$ 2.826,44 | Ver | 
| Pagamento | 19/07/2019 | 20030010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 2.568,04 | Ver | 
| Pagamento | 31/07/2019 | 20030010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 2.826,44 | Ver | 
                
                    
                    Sistema de Transparência: DataBusiness
                
                
            
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