Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência NOVEMBRO 2019
Valor R$ 100,00
Etapa Liquidação
Número Etapa 01110002-001
Data Publicação 28/11/2019
Data Registro 27/11/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. RAUL MOREIRA SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA - MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, CONFORME PORTARIA SEFIN Nº 20191122-1.

Dados do Credor
Nome do Credor RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ 072.***.***-92
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01110002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 22/11/2019 - 2019 R$ 100,00 Ver
Liquidação 27/11/2019 001 2019 R$ 100,00 Visualizando
Pagamento 06/12/2019 01110002 - 001 - 0001 2019 R$ 100,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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