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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02050018
Data do Empenho
19/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
3548
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 16.800,00
Valor Liquidado
R$ 16.800,00
Valor Pago
R$ 16.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE REDE DE INTERNET (CABO WIFI) E DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 02050018 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES
CPF/CNPJ
33.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2305.001/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02050018 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | 001 | 2019 | 16.800,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 16.800,00
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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness