Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040017
Data do Empenho
10/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
10376
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.500,00
Valor Liquidado
R$ 5.186,96
Valor Pago
R$ 5.186,96
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04040017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
10/04/2019 04040017 2019 R$ 17.500,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
10/04/2019 001 2019 R$ 23,61 Ver
09/05/2019 002 2019 R$ 633,42 Ver
10/06/2019 003 2019 R$ 756,79 Ver
10/07/2019 004 2019 R$ 579,73 Ver
21/08/2019 005 2019 R$ 607,89 Ver
13/09/2019 006 2019 R$ 656,01 Ver
11/11/2019 007 2019 R$ 630,97 Ver
18/11/2019 008 2019 R$ 664,84 Ver
03/12/2019 009 2019 R$ 175,99 Ver
12/12/2019 010 2019 R$ 457,71 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/04/2019 04040017 - 001 - 0001 2019 R$ 23,61 Visualizando
09/05/2019 04040017 - 002 - 0001 2019 R$ 633,42 Ver
10/06/2019 04040017 - 003 - 0001 2019 R$ 756,79 Ver
10/07/2019 04040017 - 004 - 0001 2019 R$ 579,73 Ver
21/08/2019 04040017 - 005 - 0001 2019 R$ 607,89 Ver
13/09/2019 04040017 - 006 - 0001 2019 R$ 656,01 Ver
11/11/2019 04040017 - 007 - 0001 2019 R$ 630,97 Ver
18/11/2019 04040017 - 008 - 0001 2019 R$ 664,84 Ver
03/12/2019 04040017 - 009 - 0001 2019 R$ 175,99 Ver
12/12/2019 04040017 - 010 - 0001 2019 R$ 457,71 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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CNPJ

07.598.626/0001-90

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