Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070005
Data do Empenho
30/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
12261
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 179.555,55
Valor Liquidado
R$ 157.111,15
Valor Pago
R$ 139.666,70
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.452.453/0001-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 21070005 LQ: 004 NP: 0003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/07/2019 21070005 2019 R$ 179.555,55 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/07/2019 001 2019 R$ 22.444,45 Ver
09/08/2019 002 2019 R$ 22.444,45 Ver
04/09/2019 003 2019 R$ 22.444,45 Ver
10/10/2019 004 2019 R$ 22.444,45 Ver
07/11/2019 005 2019 R$ 22.444,45 Ver
04/12/2019 006 2019 R$ 22.444,45 Ver
23/12/2019 007 2019 R$ 22.444,45 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/07/2019 21070005 - 001 - 0001 2019 R$ 5.000,00 Ver
17/07/2019 21070005 - 001 - 0002 2019 R$ 5.000,00 Ver
24/07/2019 21070005 - 001 - 0003 2019 R$ 5.000,00 Ver
31/07/2019 21070005 - 001 - 0004 2019 R$ 7.444,45 Ver
14/08/2019 21070005 - 002 - 0001 2019 R$ 7.500,00 Ver
21/08/2019 21070005 - 002 - 0002 2019 R$ 7.500,00 Ver
28/08/2019 21070005 - 002 - 0003 2019 R$ 7.444,45 Ver
05/09/2019 21070005 - 003 - 0001 2019 R$ 5.000,00 Ver
11/09/2019 21070005 - 003 - 0002 2019 R$ 5.000,00 Ver
18/09/2019 21070005 - 003 - 0003 2019 R$ 5.000,00 Ver
30/09/2019 21070005 - 003 - 0004 2019 R$ 7.444,45 Ver
10/10/2019 21070005 - 004 - 0001 2019 R$ 10.000,00 Ver
22/10/2019 21070005 - 004 - 0002 2019 R$ 5.000,00 Ver
30/10/2019 21070005 - 004 - 0003 2019 R$ 7.444,45 Visualizando
08/11/2019 21070005 - 005 - 0001 2019 R$ 5.000,00 Ver
13/11/2019 21070005 - 005 - 0002 2019 R$ 5.000,00 Ver
21/11/2019 21070005 - 005 - 0003 2019 R$ 5.000,00 Ver
29/11/2019 21070005 - 005 - 0004 2019 R$ 7.444,45 Ver
05/12/2019 21070005 - 006 - 0001 2019 R$ 5.000,00 Ver
11/12/2019 21070005 - 006 - 0002 2019 R$ 5.000,00 Ver
18/12/2019 21070005 - 006 - 0003 2019 R$ 5.000,00 Ver
30/12/2019 21070005 - 006 - 0004 2019 R$ 7.444,45 Ver
30/12/2019 21070005 - 007 - 0001 2019 R$ 5.000,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

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