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Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/06/2026 16:35:00
44654 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/06/2026 16:35:00
44654 despesas
EMPENHO 21050027
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 5.980,00
Credor MANOEL HENRIQUE BOTO
31.***.***/****-52
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, DESTINADO A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050027
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 5.980,00
Valor
Credor MANOEL HENRIQUE BOTO 31.***.***/****-52
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 01/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 06080002
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA
034.***.***-51
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. EDISON[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080002
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 01/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04070030
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 107,23
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070030
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 107,23
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 21070007
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 26.661,40
Credor L B CONSTRUÇÕES LTDA
40.***.***/****-76
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Tomada De Preço
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCÂN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070007
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 26.661,40
Valor
Credor L B CONSTRUÇÕES LTDA 40.***.***/****-76
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 01/09/2023
Modalidade Tomada de P...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE[...]
EMPENHO 21070019
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 5.000,00
Credor TJM PAULA - EPP
07.***.***/****-06
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070019
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 5.000,00
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.***.***/****-06
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 01/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D[...]
EMPENHO 04080034
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 2.800,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080034
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 2.800,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 01/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 24070009
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 39,32
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24070009
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 39,32
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 01/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 04080056
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 31/08/2023
Valor R$ 3.020,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NOS PSF´S,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080056
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 3.020,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/08/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER[...]
EMPENHO 04060082
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 31/08/2023
Valor R$ 856,60
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO
890.***.***-53
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060082
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 856,60
Valor
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/08/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080057
Competência AGOSTO/2023
Etapa Pagamento
Registro 31/08/2023
Valor R$ 3.038,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080057
Pagamento
AGOSTO/2023
Competência
R$ 3.038,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/08/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]

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