Carregando...
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 23/04/2026 16:00:00
106775 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 23/04/2026 16:00:00
106775 despesas
EMPENHO 04010099
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/11/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010099
Liquidação
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06080002
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2024
Valor R$ 951,38
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.***.***/****-25
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO JEEP SBU 7D40, JUNTO A SECRETAR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080002
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 951,38
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 29/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 29100001
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2024
Valor R$ 8.807,86
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29100001
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 8.807,86
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 29/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060062
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/11/2024
Valor R$ 2.325,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
17.***.***/****-75
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060062
Liquidação
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 2.325,00
Valor
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 29/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 02090026
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2024
Valor R$ 22.324,95
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02090026
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 22.324,95
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 29/11/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 20090008
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2024
Valor R$ 2.297,78
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20090008
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 2.297,78
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 29/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 04010047
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/11/2024
Valor R$ 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
17.***.***/****-75
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010047
Liquidação
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 2.400,00
Valor
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 29/11/2024
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 04010100
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/11/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010100
Liquidação
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010089
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 29/11/2024
Valor R$ 847,20
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA
010.***.***-94
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010089
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA 010.***.***-94
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 29/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 26060001
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 29/11/2024
Valor R$ 729,80
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26060001
Liquidação
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 729,80
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Data Registro 29/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS[...]

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente