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Fonte: Databusiness
Atualizado: 24/04/2026 16:50:00
106815 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 24/04/2026 16:50:00
106815 despesas
EMPENHO 04010100
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/10/2024
Valor R$ 847,20
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010100
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 20010001
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/10/2024
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010001
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 30/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 30090005
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/10/2024
Valor R$ 1.800,00
Credor GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA.
36.***.***/****-00
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30090005
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 1.800,00
Valor
Credor GRAFICA FUTURA EDITORA LTDA. 36.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 30/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA ATE[...]
EMPENHO 03060019
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/10/2024
Valor R$ 2.325,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
17.***.***/****-75
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060019
Liquidação
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 2.325,00
Valor
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 30/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 20010001
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/10/2024
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010001
Liquidação
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 30/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 29030001
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/10/2024
Valor R$ 8.807,86
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29030001
Liquidação
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 8.807,86
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 30/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02100013
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/10/2024
Valor R$ 8.021,75
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100013
Liquidação
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 8.021,75
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 30/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04010101
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/10/2024
Valor R$ 847,20
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA
491.***.***-91
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010101
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 30100003
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/10/2024
Valor R$ 2.266,26
Credor A. R AGUIAR - ME
11.***.***/****-80
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30100003
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 2.266,26
Valor
Credor A. R AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 30/10/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 02100016
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Liquidação
Registro 30/10/2024
Valor R$ 10.460,87
Credor S.S. LIBERATO
29.***.***/****-25
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777. JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100016
Liquidação
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 10.460,87
Valor
Credor S.S. LIBERATO 29.***.***/****-25
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 30/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]

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